menu:opcl

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 **AD : OPCL** **AD : OPCL**
 +
 +Première étape, vous créez l'opération soit en fin d'année  une clôture pour remettre à 0 les opérations 6 à 7 , soit en début d'année une ouverture des comptes 0 à 5.
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 +Il est préférable d'avoir une période d'un jour pour cette opération afin de l'isoler.
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 +===== Qui doit faire une clôture ? =====
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 +Dans [[menu:company|AD: COMPANY]], on doit spécifier si on utilise une clôture ou une ouverture
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 +En France, on a la clôture des comptes de résultat parce que les comptes actifs et passifs ne sont jamais réouvert en début d'année, 
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 +En Belgique, on a l'ouverture des comptes de passif et d'actif.
  
 L'opération est sauvée, et vous pouvez revenir pour la corriger aussi souvent que nécessaire. L'opération est sauvée, et vous pouvez revenir pour la corriger aussi souvent que nécessaire.
  
-Dès que l'opération est valide, vous pourrez la transférer dans la comptabilité.+Dès que l'opération est validé, vous pourrez la transférer dans la comptabilité.
  
 :IMPORTANT: :IMPORTANT:
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-si vous avez choisi dans AD:COMPANY de commencer l'année avec un report, il faut en début d’année,+si vous avez choisi dans  [[menu:company|AD: COMPANY]] de commencer l'année avec un report, il faut en début d’année,
 il faut rouvrir les comptes, , de il faut rouvrir les comptes, , de
 passif et d'actif (ex: Belgique), c'est à cela que sert ce menu. passif et d'actif (ex: Belgique), c'est à cela que sert ce menu.
  • menu/opcl.txt
  • Dernière modification : 2024/09/03 08:38
  • de dany